職位描述
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1. 持續評估井上華翔集團及各子公司的內部控制制度的合理性、有效性,結合股東要求,主導并促進內控體系的建立和持續完善;
2. 制訂年度內部控制工作計劃,包括內控檢查計劃,經財務經理審核后報管理層批準;協調集團相關資源,具體落實經批準的內控工作計劃;
3. 根據內部控制工作計劃與管理需要,負責子公司的內部控制檢查工作、井上華翔內部專項審計工作等,并負責編制相關報告提交管理層,并跟進問題點的整改;
4. 根據內控工作與集團經營管理的需要,對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;識別內部控制缺陷或內控失效,發揮內控預警功能,并從內控角度及時提出優化提升的建議;
5. 維護審計溝通機制,配合股東方的內部審計工作,跟蹤后續整改落實;
6. 針對相關內審問題點,在井上華翔內部橫向展開,要求各公司各職能自查自糾;
7. 負責井上華翔《內部控制自查規范》等內控制度的修訂,并協調相配套流程的優化;
8. 在董事會或股東方的要求下,組織協調年度內部控制自我評價工作;負責開展并提交內控的季度自評;
9. 協助股東方建立健全反舞弊機制;對重大違紀事項進行監督;
10. 完成股東方、董事會、管理層交辦的其它與內部控制相關的各項工作。
2. 制訂年度內部控制工作計劃,包括內控檢查計劃,經財務經理審核后報管理層批準;協調集團相關資源,具體落實經批準的內控工作計劃;
3. 根據內部控制工作計劃與管理需要,負責子公司的內部控制檢查工作、井上華翔內部專項審計工作等,并負責編制相關報告提交管理層,并跟進問題點的整改;
4. 根據內控工作與集團經營管理的需要,對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;識別內部控制缺陷或內控失效,發揮內控預警功能,并從內控角度及時提出優化提升的建議;
5. 維護審計溝通機制,配合股東方的內部審計工作,跟蹤后續整改落實;
6. 針對相關內審問題點,在井上華翔內部橫向展開,要求各公司各職能自查自糾;
7. 負責井上華翔《內部控制自查規范》等內控制度的修訂,并協調相配套流程的優化;
8. 在董事會或股東方的要求下,組織協調年度內部控制自我評價工作;負責開展并提交內控的季度自評;
9. 協助股東方建立健全反舞弊機制;對重大違紀事項進行監督;
10. 完成股東方、董事會、管理層交辦的其它與內部控制相關的各項工作。
工作地點
地址:重慶江北區江北長興路525號


職位發布者
胡玉婕/..HR
寧波井上華翔汽車零部件有限公司

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汽車·摩托車
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500-999人
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中外合資(合資·合作)
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江北區長興路525號