職位描述
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崗位職責:
1、在部門負責人的領導下,組織實施合規審計部的審計工作;
2、熟悉國家及行業相關法律法規,根據公司戰略目標規劃,協助部門負責人建立健全內部審計的制度策略、方案及工作流程,完善公司內部審計管理體系;
3、根據公司年度戰略目標,結合集團及公司的實際情況,參與起草年度審計工作計劃,并具體實施;
4、貫徹執行國家法律、法規、政策、監管機構及集團公司各項規章制度,實施公司內部控制體系的完整性、合理性及其實施的有效性檢查和評價;
5、實施公司各部門及下屬單位各類專項及常規審計工作,包括財務專項審計、工程專項審計、重大經濟活動、重大項目等事項的審計,規范審計檔案,起草審計報告,提出整改意見和建議,跟蹤整改情況;
6、實施公司及下屬單位主要領導人的經濟責任審計及離任審計;
7、根據工作需要,參與公司合規管理體系的建立公司日常合規性檢查和合規管理定期評估工作、對合規問題及風險隱患提出意見和建議,持續優化公司合規管理體系;
8、完成部門領導安排的臨時性工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,審計、會計、財務管理或者其他經濟管理專業優先:
2.有3年以上大型集團公司內部審計工作經歷者優先,取得中級以上會計資格證者優先:
3.良好的語言與文字表達能力,團隊協調力、執行力和抗壓能力;
4.具有良好的職業道德素養,責任心強正直誠實守信原則性強,嚴格自律,工作細致踏實
職位福利:五險一金、績效獎金、免費工作餐、帶薪年假、定期體檢、節日福利、周末雙休
1、在部門負責人的領導下,組織實施合規審計部的審計工作;
2、熟悉國家及行業相關法律法規,根據公司戰略目標規劃,協助部門負責人建立健全內部審計的制度策略、方案及工作流程,完善公司內部審計管理體系;
3、根據公司年度戰略目標,結合集團及公司的實際情況,參與起草年度審計工作計劃,并具體實施;
4、貫徹執行國家法律、法規、政策、監管機構及集團公司各項規章制度,實施公司內部控制體系的完整性、合理性及其實施的有效性檢查和評價;
5、實施公司各部門及下屬單位各類專項及常規審計工作,包括財務專項審計、工程專項審計、重大經濟活動、重大項目等事項的審計,規范審計檔案,起草審計報告,提出整改意見和建議,跟蹤整改情況;
6、實施公司及下屬單位主要領導人的經濟責任審計及離任審計;
7、根據工作需要,參與公司合規管理體系的建立公司日常合規性檢查和合規管理定期評估工作、對合規問題及風險隱患提出意見和建議,持續優化公司合規管理體系;
8、完成部門領導安排的臨時性工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,審計、會計、財務管理或者其他經濟管理專業優先:
2.有3年以上大型集團公司內部審計工作經歷者優先,取得中級以上會計資格證者優先:
3.良好的語言與文字表達能力,團隊協調力、執行力和抗壓能力;
4.具有良好的職業道德素養,責任心強正直誠實守信原則性強,嚴格自律,工作細致踏實
職位福利:五險一金、績效獎金、免費工作餐、帶薪年假、定期體檢、節日福利、周末雙休
工作地點
地址:呼和浩特賽罕區復興城A1座


職位發布者
HR
海南復興城產業園投資管理有限公司

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房地產開發·建筑與工程
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51-99人
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公司性質未知
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濱海大道32號復興城a1棟5002