職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
崗位概述:
審計主管負責公司的內部審計工作,對公司的運營狀況進行評估,發現潛在風險,提出改進建議,并協助公司實現合規和財務報告的準確性。
崗位職責:
1、規劃和組織內部審計工作:制定內部審計計劃、流程制度,確保其與公司戰略目標一致,并合理分配資源。
2、進行風險評估:識別和評估公司面臨的各種風險,確定需要優先審計的項目事務。
3、實施內部審計:對公司的采購流程、財務、運營、合規等方面進行內部審計,評估內部控制的有效性,確保財務報告的準確性。
4、撰寫審計報告:匯總審計結果,提出改進建議,撰寫內部審計報告,呈報給公司高層管理人員。
5、跟蹤整改情況:對審計發現的問題進行跟蹤,確保整改措施得到有效執行。
6、協調外部審計:與外部審計機構進行協調,確保審計工作的順利進行,并就審計結果與外部審計機構進行溝通。
7、合規與政策遵守:確保公司的內部審計工作符合相關法律法規和政策要求。
8、專業發展和團隊建設:不斷提升自身的專業知識和技能,領導團隊進行培訓和知識分享,提高團隊整體素質。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業。
2、具備注冊會計師或內部審計師資格者優先。
3、三年以上內部審計工作經驗,有大型企業或上市公司內部審計經驗者優先。
4、熟悉企業會計制度、內部控制制度、公司合規政策和相關法律法規。
5、具備良好的組織協調能力、分析判斷能力和文字表達能力。
6、能夠承受一定的工作壓力,具備良好的團隊合作精神和服務意識。
審計主管負責公司的內部審計工作,對公司的運營狀況進行評估,發現潛在風險,提出改進建議,并協助公司實現合規和財務報告的準確性。
崗位職責:
1、規劃和組織內部審計工作:制定內部審計計劃、流程制度,確保其與公司戰略目標一致,并合理分配資源。
2、進行風險評估:識別和評估公司面臨的各種風險,確定需要優先審計的項目事務。
3、實施內部審計:對公司的采購流程、財務、運營、合規等方面進行內部審計,評估內部控制的有效性,確保財務報告的準確性。
4、撰寫審計報告:匯總審計結果,提出改進建議,撰寫內部審計報告,呈報給公司高層管理人員。
5、跟蹤整改情況:對審計發現的問題進行跟蹤,確保整改措施得到有效執行。
6、協調外部審計:與外部審計機構進行協調,確保審計工作的順利進行,并就審計結果與外部審計機構進行溝通。
7、合規與政策遵守:確保公司的內部審計工作符合相關法律法規和政策要求。
8、專業發展和團隊建設:不斷提升自身的專業知識和技能,領導團隊進行培訓和知識分享,提高團隊整體素質。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業。
2、具備注冊會計師或內部審計師資格者優先。
3、三年以上內部審計工作經驗,有大型企業或上市公司內部審計經驗者優先。
4、熟悉企業會計制度、內部控制制度、公司合規政策和相關法律法規。
5、具備良好的組織協調能力、分析判斷能力和文字表達能力。
6、能夠承受一定的工作壓力,具備良好的團隊合作精神和服務意識。
工作地點
地址:滄州滄縣中南高科滄州產業新城(南門)


職位發布者
HR
滄州海固安全防護科技有限公司

-
請選擇
-
公司規模未知
-
公司性質未知
-
河北省滄州市運河區海河西路葡香園科技園區8號