1、根據公司整體年度生產、銷售計劃,負責子公司年度預算的組織、編制及匯總,并跟蹤各預算部門、科室的執行情況,及時反饋預算缺口,提出改進意見和建議; 2、根據子公司《授權審批流程》,負責子公司收付款項、費用報銷環節的審核及確認,對財務核算所依據的原始單據、審批手續的規范性負責;3 3、保證會計核算日清月結,負責檢查u8系統關鍵用戶的數據及時性及準確性,保證實物流、數據流、資金流同步
4、負責本部會計核算的審核及內部稽核工作,包括收付款憑證錄入、進銷存系統的收發存核算、結轉、各子系統與總帳系統的核對工作,保證核算口徑的前后期保持一致、核算標準統一,各帳套數據無差異。
5、7、5、根據子公司年度運營計劃,確定籌融資規模,制定當年倒貸、還貸計劃。負責子公司籌 融資款項的落實及跟進,協調解決資金缺口。
6、利用財務核算數據對經營成果進行月度、年度分析,形成分析報告,尤其分析重要的不達標的指標,負責組織月度財務分析會議,并對異常分析數據報請有關部門關注; 7、負責公司各項資產、原輔材料的定期盤點及不定期抽盤的組織實施及審核工作,確保子公司各月貨幣資金、有形資產、往來款項的帳實相輔、帳帳相符,每年根據管理缺口提出修訂相關的標準、制度、流程、考核和SOP建議,并負責批準后的培訓和落實工作; 8、建立與子公司上下游單位有效可行的對帳詢證方式,并負責往來帳核對工作,保證公司與往來帳款的準確、安全。
9、規范財務檔案的日常管理及安全保管,落實相關責任人,對本部所有財務檔案的負責。
10、負責解答審計單位(人員)的疑問,配合審計單位(人員)的審計工作,對審計報告的中的審計結論負責。
11、工資表審核,按時發放。
12、總經理交辦事項及時完成和反饋。
