崗位職責:
1、協助審計(副)經理制定內部審計規章制度、辦法及相關審計文件 ;
2、編制、更新季度、項目審計計劃,制定審計工作方案,并具體負責實施;
3、負責常規內部審計工作及其它專項審計工作的開展與實施;
4、負責審計工作底稿的編制、復核工作,定期向經理報告審計工作進展;
5、負責內部審計報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
6、負責與被審計單位、部門或者業務單元落實整改措施;
7、負責在廣泛征求意見(訪談及調查問卷)的基礎上建立公司風險清單,并根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
8、制定個人工作目標和計劃,并向經理提出改進內部審計工作的建議,遵守公司道德價值準則,保守公司機密和審計工作機密;
9、完成(副)經理安排的其他工作事項;
任職要求:
1、本科以上學歷,審計、會計等相關專業,有助理會計師/審計師資格證書優先;
2、從事內部控制、內部審計、會計師事務所審計等相關工作經驗;
3、熟悉企業財務、營銷及生產運作等管理知識,熟悉內控審計、經濟業務循環審計、離任審計及各類專項審計等一般流程及方法;
4、熟練掌握集團公司各層級、各業務單元風險管理方法、技能,內部控制管理要求;
5、熟練操作辦公軟件,熟悉運用ERP系統,良好的職業道德操守,,能適應短期出差(各地子、分公司);
職位福利:帶薪年假、五險一金、績效獎金、加班補助、餐補、包住、包吃、免費班車
